為了配合我國主板上市公司2012年全面實施18項企業內部控制應用指引,以及國有大中型企業進一步搞好試點工作。中國會計學會權威、專業培訓平臺分別于5月5-7日、26-28日,在上海和廈門舉辦了兩期企業內部控制實施與應用高級培訓班暨學員論壇。來自財政部、證監會、內控咨詢機構、理論界的專家,以案例的形式,從內部控制行政監管及審計、反舞弊、業務流程控制、公司戰略控制、預算管理、內部控制信息化建設等六個方面全方位、多角度、全景式地講解了內部控制實施和運用。來自大中型企業的董事長、總經理、總會計師、首席風險官、業務部門內控負責人及骨干,會計師事務所合伙人、項目經理,高校具有副教授職稱以上的業務骨干,共計400多人參加了培訓。學員普遍反映,培訓內容貼近實際,注重實操,特別具有實用性和可操作性,學到了在平時工作中了解不到的新政策、新要求、新知識,解決了自己平時遇到的難題,對回去后進一步完善本單位的內部控制很有幫助。
在這兩期培訓班上,為了促進學員交流和探討,加快內控“落地”,中國會計學會、《中國會計報》還聯合舉辦了“學員論壇”,學員們在參加了白天一整天的緊張培訓后,晚上又紛紛參加“學員論壇”,圍繞“內部控制實施與應用”這一主題,結合自身工作中碰到的問題、體會,相互交流、探討、碰撞、提升。來自國家電網、一汽大眾、國家開發銀行、立信會計師事務所、延長石油、秦川機械、深圳會計學會、首都經貿大學等單位從事內控實務和理論的20多名學員在論壇上發言。內控專家郝宇曉、內控專家趙亮、內控專家張玉等還專業地、一對一、面對面地解答了學員提出的難點、焦點、熱點問題。論壇氣氛活躍、互動性強、務實高效、教學相長?!吨袊鴷媹蟆穼@兩次“學員論壇”的活動和學員發言進行了專題報道。
證監會會計部焦曉寧處長解讀“內部控制首批執行和試點企業情況”
財政部會計司內控專家朱海林處長解讀“內部控制實施的難點與對策”
廈門國家會計學院黃京菁教授解讀“業務流程與內部控制”
復旦大學李若山教授解讀“反舞弊與內部控制”
南京大學李心合教授解讀“企業資金流、物質流、信息流與內部控制”
內控專家郝宇曉解讀“全面預算與內部控制”
內控專家汪健豪解讀“企業戰略、風險管理與內部控制”
內控專家趙亮解讀“企業決策與內部控制”
內控專家張玉解讀“國外內部控制作法與經驗借鑒”
學員在認真學習。
學員與內控專家互動交流。
培訓期間,中國會計學會與《中國會計報》聯合舉辦“學員論壇”,為學員進行理論探討、實務交流提供了平臺。
在學員論壇上,內控專家正在解答學員提出的個性化難點問題。
深圳市會計學會《深圳財政與會計研究》副主編謝路一聆聽學員發言,并進行交流。
來自國家電網的王子君學員介紹國家電網內部控制的作法和體會
立信會計師事務所學員在“學員論壇”上介紹開展上市公司內控審計的情況。